目 录
第一部分:部门概况
第二部分:2024年部门预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:2024年部门预算报表
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)领导、协调和管理所属市级社会科学学会、协会、研究会的工作;
(二)围绕市经济建设和改革开放中提出的理论问题和实际问题,有计划地开展学术研究和学术交流活动;
(三)参与制定市哲学社会科学发展规划,负责全市社会科学重点课题的攻关,为领导机关决策科学化、民主化提供咨询服务;
(四)负责社会科学知识的宣传普及工作,培养和开发社会科学研究人才;
(五)负责对社会科学研究优秀成果和社科工作先进单位、先进工作者奖励和表彰工作;
(六)负责办好本会主办的综合性社科学术刊物《社会科学家》;
(七)负责对县区社科联工作的指导;
(九)完成市委、市政府交给的各项任务。
二、机构设置情况
(一)市社科联本级
市社科联属于参照公务员法管理的行政事业单位,下设3个职能科(室):办公室、学会部、科研科普部。
市社科联行政编制9人,工勤编1人,现实有人数14人(其中军转干部8人,工勤1人:2005年接收军转干部2人,2006年接收军转干部2人,2008年接收军转干部1人,2008年接收工勤人员1人,2009年接收军转干部1人,2013年接收军转干部1人,2018年接收军转干部1人)。正处职领导1人,副处职领导3人,四级调研员1人(由副处职领导职务退二线,享受副处职领导待遇),正科职领导3人,副科职领导1人,一级主任科员2人,三级主任科员2人(技术9级军转干部,对应副处级非领导职务),工勤1人。退休人员9人,其中:正处级退休干部3人,副处级退休干部4人,退休科级干部2人。
(二)二层机构:《社会科学家》杂志社
《社会科学家》杂志社属于财政全额拨款公益一类事业单位,无下设科室。
杂志社全额事业编制10人(含人才专项编1人),现实有人数7人(含高层次引进人才2人),其中副高职称2人,中级职称4人,试用期1人;退休干部9人,其中:副高职称退休干部3人,副处级退休干部1人,退休科级干部2人,中级职称退休干部1人,初级职称退休干部2人。
第二部分 桂林市社科联2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2024年我部门总收入539.58万元,总支出539.58万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年减少26.19万元,下降5%,主要原因是因疫情影响,压缩项目经费。总支出较上年减少26.19万元,下降5%,主要原因是因疫情影响,压缩项目经费。其中,收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。
二、部门收入总体情况说明
2024年我部门总收入539.58万元,同比减少26.19万元,下降5%。主要原因是因疫情影响,压缩项目经费。其中:一般公共预算收入479.58万元,占总预算89%,同比减少3.2万元,下降0.7%;政府性基金预算收入60万元,占总预算11%,同比减少22.99万元,下降28%。
三、部门支出总体情况说明
2024年我部门总支出539.58万元,同比减少26.19万元,下降5%。主要原因是因疫情影响,压缩项目经费。主要包括:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为6类,其中:
科学技术支出(206类)311.1万元,占支出总预算58%,同比减少8.99万元,下降3%;
社会保障和就业支出(208类)91.22万元, 占支出总预算17%,同比增加6.85万元,增长8%;
卫生健康支出(210类)44.38万元,占支出总预算8%,同比减少0.4万元,下降1%;
城乡社区支出(212类)60万元,占支出总预算11%,同比减少22.99万元,下降28%;
农林水支出(213类)1.5万元, 占支出总预算0.3%,与去年持平;
住房保障支出(221类)31.38万元,占支出总预算5.7%,同比减少0.66万元,下降2%。
(二)按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算
基本支出预算475.21万元,占支出总预算88%,同比减少3.17万元,下降0.7%。
2.项目支出预算
项目支出预算64.37万元,占支出总预算12%,同比减少23.02万元,下降26%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年我部门财政拨款总收入539.58万元,总支出539.58万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。财政拨款总收入较上年减少26.19万元,下降5%,主要原因是因疫情影响,压缩项目经费。财政拨款总支出较上年减少26.19万元,下降5%,主要原因是因疫情影响,压缩项目经费。其中,收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共479.58万元,较上年减少3.2万元,下降1%。主要原因:1名在职人员转退休。具体情况为:
(一)按支出功能分类项级科目划分,共分为11项:
其他社会科学支出(2060699)311.1万元,占支出总预算64.9%,同比减少8.99万元,下降3%;
残疾人就业(2081105)2.87万元,占支出总预算0.6%,同比减少0.03万元,下降1%。
行政单位医疗(2101101)17.93万元,占支出总预算3.7%,同比减少0.4万元,下降2%。
事业单位医疗(2101102)6.13万元,占支出总预算1.3%,同比减少0.1万元,下降2%。
公务员医疗补助(2101103)20.33万元,占支出总预算4%,同比增加0.11万元,增长1%。
住房公积金(2210201)31.39万元,占支出总预算6.5%,同比减少0.64万元,下降2%。
(二)按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算
基本支出预算475.21万元,占支出总预算的99%,同比减少3.17万元,下降1%。其中:
人员经费预算427.28万元,占支出总预算89%,同比减少0.09万元,下降0.02%;
公用经费预算47.93万元,占支出总预算10%,同比减少3.08万元,下降6%;
2.项目支出预算
项目支出预算4.37万元,占支出总预算1%,同比减少0.03万元,下降1%。其中:市社科联本级项目支出3.69万元,下属《社会科学家》杂志社项目支出0.68万元。