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《社会科学家》杂志社2024年单位预算公开说明(一)

来源:《社会科学家》杂志社 日期:2024-03-18 浏览:4575次 字号:T|T

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第一部分:单位概况

第二部分:2024年单位预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:2024年单位预算报表

 

第一部分   单位概况

一、主要职责

主要职能职责:编辑、出版、发行《社会科学家》杂志。

二、机构设置情况

《社会科学家》杂志社属于财政全额拨款公益一类事业单位,无下设科室。

杂志社全额事业编制10人(含人才专项编1人),现实有人数7人(含高层次引进人才2人),其中副高职称2人,中级职称4人,试用期1人;退休干部9人,其中:副高职称退休干部3人,副处级退休干部1人,退休科级干部2人,中级职称退休干部1人,初级职称退休干部2人。

第二部分  2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年我单位总收入168.18万元,总支出168.18万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增加3.19万元,增长2%,主要原因是人员正常调资。总支出较上年增加3.19万元,增长2%,主要原因是人员正常调资。其中,收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2024年我单位总收入168.18万元,同比增加3.19万元,增长2%。主要原因是人员正常调资。其中:一般公共预算收入127.81万元,占总预算76%,同比增加3.31万元,增长3%;政府性基金预算收入40.37万元,占总预算24%,同比减少0.12万元,下降0.3%。

三、单位支出总体情况说明

2024年我单位总支出168.18万元,同比增加3.19万元,增长2%。主要原因是人员正常调资。主要包括:

(一)按支出功能分类科目划分,共分为5,其中:

科学技术支出(206类)77.45万元,占支出总预算46%,同比减少1.18万元,下降1.5%;

社会保障和就业支出(208类)29.39万元, 占支出总预算17%,同比增加4.4万元,增长17.6%;

卫生健康支出(210类)12.98万元,占支出总预算8%,同比增加0.21万元,增长1.6%;

城乡社区支出(212类)40.37万元,占支出总预算24%,同比减少0.12万元,下降0.3%;

住房保障支出(221类)8万元,占支出总预算5%,同比减少0.12万元,下降1.5%。

(二)按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算127.13万元,占支出总预算76%,同比增加3.24万元,增长2.6%。

2.项目支出预算

项目支出预算41.05万元,占支出总预算24%,同比减少0.05万元,下降0.1%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年我单位财政拨款总收入168.18万元,总支出168.18万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。财政拨款总收入较上年增加3.19万元,增长2%,主要原因是人员正常调资。财政拨款总支出较上年增加3.19万元,增长2%,主要原因是人员正常调资。其中,收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共127.81万元,较上年增加3.31万元,增长3%。主要原因:人员正常调资。具体情况为:

(一)按支出功能分类项级科目划分,共分为8项

其他社会科学支出(2060699)77.45万元,占支出总预算61%,同比减少1.18万元,下降1.5%;

事业单位离退休(2080502)12.72万元,占支出总预算10%,同比增加4.59万元,增长56%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)10.66万元,占支出总预算8%,同比减少0.17万元,下降1.6%。

机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)5.33万元,占支出总预算4%,同比减少0.09万元,下降1.7%。

残疾人就业(2081105)0.68万元,占支出总预算1%,同比增加0.07万元,增长11%。

事业单位医疗(2101102)6.13万元,占支出总预算5%,同比减少0.1万元,下降2%。

公务员医疗补助(2101103)6.85万元,占支出总预算5%,同比增加0.31万元,增长5%。

住房公积金(2210201)8万元,占支出总预算6%,同比减少0.12万元,下降1%。

(二)按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算127.13万元,占支出总预算的99.5%,同比增加3.24万元,增长3%。其中:

人员经费预算116.23万元,占支出总预算91%,同比增加3.13万元,增长3%;

公用经费预算10.9万元,占支出总预算8.5%,同比增加0.11万元,增长1%;

2.项目支出预算

项目支出预算0.68万元,占支出总预算0.5%,同比增加0.07万元,增长11%。

(责任编辑:李世像)